Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe de Auditoria INF-DAI-CONTROL INTERNO N° 02/2022, sobre aspectos administrativos contables y de control interno emergente de la Auditoria de Confiabilidad a los registros contables y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra al 31 de diciembre de 2021.